会计们,我又需要求助你们..

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3月份多缴纳营业税及附加,3月已经正常做账,

现在交7月的如何冲抵? 分录怎么做呀??

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ariEs_ww 初中三年级

peach12-7 小学六年级

7月应缴减去3月多交就是7月实际应缴的,照常做营业税金及附加的分录就好了,这是我的理解,可不可行,就要看实际情况了

学习很快乐 大学一年级

为什么要多缴啊,那主税也多缴了么?

ariEs_ww 初中三年级
学习很快乐

没有!

ariEs_ww 初中三年级
peach12-7

但是分录怎么做能说明是用3月多交的冲减?

yaoniming3006 初中三年级

2个分录啊

7月的应缴数做1个分录

3月多缴的部分做个红字或者负数分录

ninidj 高中一年级

招成本会计一个,男女不限,工作地点光谷理想城,包餐

嘟嘟P 初中二年级

你3月多缴纳的时候就该写借:其他流动资产 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 等你7月正常缴纳的时候就是借:借:营业税金及附加 贷:应交税费 其他流动资产 借:应交税费 贷:银行存款!你要体现是3月多缴纳的就是其他流动资产做个2级科目,说明是3月多缴纳的!仅供参考!

无光光 小学六年级

这个我不知道啊

peach12-7 小学六年级
ariEs_ww

不好意思,才看到回复,我同意我楼下的意见,3月多交的部分做一笔冲销分录,7月应缴的做一笔正常分录。

ariEs_ww 初中三年级
嘟嘟P

感谢!!

ariEs_ww 初中三年级
peach12-7

wh5528 小学四年级
ariEs_ww

我公司代账会计,会计专业硕士毕业,高级会计师,知名机构多年财务经验,

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